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聆達集團股份有限公司
監事會關于2022年度內部控制自我評價報告的核查意見
根據《中華人民共和國公司法》、《企業內部控制基本規范》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件的要求,聆達集團股份有限公司監事會對公司《2022年度內部控制自我評價報告》發表意見如下:
監事會對公司2022年度內部控制自我評價報告、公司內部控制制度的建設
與運行情況進行了審核,認為:公司已建立并健全內部控制制度,符合有關法律法規和監管部門的規范性要求。公司2022年度內部控制自我評價報告,能夠真實、客觀地反映公司內部控制制度的建設及運行情況,監事會對內部控制自我評價報告沒有異議。
聆達集團股份有限公司監事會
2023年3月21日 |
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