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證券代碼:000606 證券簡稱:*ST順利 公告編號:2023-012
順利辦信息服務股份有限公司
關于2022年年度報告編制及最新審計進展的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示:
1、公司股票交易自2022年5月6日起已實施退市風險警示,若公司2022年度觸及下列情形之一,公司股票將被終止上市:(1)經審計的凈利潤為負值且營業收入低于1億元,或者追溯重述后最近一個會計年度凈利潤為負值且營業收入低于1億元;(2)經審計的期末凈資產為負值,或者追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產為負值;(3)財務會計報告被出具保留意見、無法表示意
見或者否定意見的審計報告;(4)未在法定期限內披露過半數董事保證真實、
準確、完整的年度報告;(5)未在規定期限內向深交所申請撤銷退市風險警示;
(6)撤銷退市風險警示申請未被深交所審核同意。
2、大信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2021年度財務會計報告出具
了無法表示意見的審計報告,如果非標審計意見所涉事項未按期消除,審計機構對公司2022年度財務會計報告出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告,根據《深圳證券交易所股票上市規則(2023年修訂)》的相關規定,公司股票將被終止上市交易。敬請廣大投資者理性投資,注意風險。
順利辦信息服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度報告的預約
披露日為2023年4月29日,公司聘任中興華會計師事務所(特殊普通合伙)為2022年度財務報告審計及內部控制審計機構。根據《深圳證券交易所關于加強退市風險公司2022年年度報告信息披露工作的通知》中“退市風險公司應當分別在年報預約披露日前二十個交易日和十個交易日,披露年報編制及最新審計進
1/4展情況”的要求,現就公司2022年年度報告編制及最新審計進展情況公告如下:
一、2021年度審計報告非標準審計意見所涉事項影響的消除情況
大信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2021年度財務會計報告出具了
無法表示意見的審計報告(大信審字[2022]第36-00025號),針對2021年度審計報告中無法表示意見所涉及事項的影響消除情況說明如下:
1、2020年度延續保留事項
(1)聯營企業確認的投資收益、計提的減值準備及期末賬面價值準確性無法確認。
針對此事項,執行的主要工作包括:*復核已取得的相關聯營企業2021年度財務資料;*根據復核結果新增補充各項財務明細資料,通過現場及非現場結合的方式進一步核實投資收益、計提的減值準備及期末賬面價值的準確性、合理性;*在前述程序的基礎上,審計機構利用專家工作對以往年度評估底稿進行了審閱。
截至本公告披露日,相關聯營企業已完成上述程序,部分聯營企業根據審計情況對確認的投資收益、計提的減值準備進行了調整。因審計程序尚未完結,最終情況以審計機構正式出具的審計報告為準。
(2)其他應收款中應收霍爾果斯神州易橋股權投資合伙企業(有限合伙)
款項未取得回函確認,無法判斷該款項的準確性和全額計提減值的恰當性。
截至本公告披露日,公司已與霍爾果斯神州易橋股權投資合伙企業(有限合伙)就該其他應收款完成了對賬程序,審計機構已根據對賬結果執行函證程序。
公司根據對賬結果及函證結果對該款項余額、減值準備金額進行相應調整。因審計程序尚未完結,最終情況以審計機構正式出具的審計報告為準。
2、主營業務收入中企業服務業務完整性無法判斷
截至本公告披露日,審計機構通過現場走訪與非現場審閱相結合的方式,對企業服務業務涉及的主體完成了檢查合同與收入明細賬、核對發票與納稅申報等工作。因審計程序尚未完結,最終情況以審計機構正式出具的審計報告為準。
2/43、持有待售類資產負債及子公司終止確認不符合企業會計準則相關規定
截至本公告披露日,就終止確認事項,公司已與相關聯營企業股東及子公司達成一致,并完成了股東會決議、工商變更材料提供及工商變更等工作。因審計程序尚未完結,最終情況以審計機構正式出具的審計報告為準。
4、子公司涉稅事項
2022年,公司持續跟進原子公司涉稅事項。受司法拍賣事項的影響,涉稅事
項涉及的主體(原子公司神州易橋(北京)財稅科技有限公司的下屬公司)已不
再納入公司合并范圍內,且公司已履行了對上述主體的出資義務,公司與上述主體的往來款余額為零,公司初步判斷已不存在承擔涉稅事項連帶責任的風險。因審計程序尚未完結,最終情況以審計機構正式出具的審計報告為準。
5、持續經營能力重大不確定性
截至本公告披露日,通過債務重組、關聯方借款、股東現金捐贈、夯實及拓展企業綜合服務業務等措施,公司資產負債結構得到優化,預計2022年末歸屬于上市公司股東的凈資產由負數轉為正數。因審計程序尚未完結,最終情況以審計機構正式出具的審計報告為準。
二、2022年年度報告編制及最新審計進展的情況
截至本公告披露日,公司正有序推進2022年年度報告編制及審計工作,中興華會計師事務所(特殊普通合伙)正有序執行相應審計程序、獲取審計證據并進行審計底稿的編制。公司將繼續積極推進年報編制及審計工作。
截至本公告披露日,除前述2021年度審計報告非標準審計意見所涉事項外,公司尚不存在可能導致財務會計報告被出具非無保留意見的事項。在重大會計處理、關鍵審計事項、審計意見類型、審計報告出具時間安排等事項上,公司與中興華會計師事務所(特殊普通合伙)尚不存在重大分歧。因審計程序尚未完結,最終以年度審計報告意見為準。
公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn),敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
3/4特此公告。
順利辦信息服務股份有限公司董事會
二〇二三年三月三十一日 |
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